各区审计局(内审协会)、各会员单位:
《中国内部审计》是中国内部审计协会主办的国家级刊物,2014年11月被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内内部审计的权威刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内部审计工作的意见;介绍一线内部审计机构及人员开展内部审计工作的成功经验、做法及技术技巧,宣传内部审计先进单位和先进个人的优秀事迹;揭示内部审计实际工作存在的问题并探讨解决问题的方法和途径;展示国内外内部审计理论最新研究成果及内部审计人员充满活力的实践探索;交流领导重视内部审计、发挥内部审计作用的认识、经验、做法;及时准确传输国内外内部审计最新动态及IIA和CIA资格考试的信息。
2022年《中国内部审计》每册定价19.50元(含邮资)全年12期,每份234.00元(含邮资)。
武汉市内部审计师协会(以下简称市内审协会)将继续做好2022年《中国内部审计》在武汉的代征订发行工作,请各单位予以积极支持。现将有关征订事项通知如下:
为了保证各订阅单位及时收到《中国内部审计》杂志,请各区审计局(内审协会)、各会员单位的内部审计机构指定专人负责组织征订工作,将订阅杂志款汇入中国内部审计指定账户(汇款账户如下),在2021年11月20日前将所属单位订阅2022年《中国内部审计》订阅回执发送至1197252945@qq.com邮箱。
联系人:明 鑫 电话:82938288-8036
地址:武汉市江岸区二七路263号
订阅缴款方式(银行汇款信息)
收款单位:中国内部审计协会
开户银行:建设银行北京中关村南大街支行
账 号:11001018300053002772
武汉市内部审计师协会
2021年9月23日
2022年《中国内部审计》订阅回执
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开票 信息 | 增值税普通电子发票( ) 增值税专用纸质发票( ) |
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订阅 信息 | 订阅份数 ( )份 | 总计金额 | ¥ 元 (大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 |
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2021年9月23日
武汉市内部审计师协会