3月18日,港发集团公司召开2021年内部审计工作会。港发集团公司党委委员、监事会主席李亮平出席会议并讲话。
会议传达市委审计委员会、集团公司党委有关内部审计工作文件精神,总结集团公司2020年内部审计工作,研究部署了2021年内部审计工作任务。武港集团、省客集团代表出资企业作交流发言,参会人员结合日常工作,就集团公司2021年内部审计工作计划安排提出意见及建议。
李亮平充分肯定了集团公司2020年内部审计工作所取得的成绩,深入分析了当前集团公司内部审计工作面临的新形势、新任务,并就做好今年的内部审计工作提出明确要求。
会议要求:集团公司及各出资企业内审人员要认真学习贯彻中央、省市有关审计工作会议精神,深入研究内部审计工作定位和职能,进一步明确内部审计工作思路、目标和要求,积极探索监事会监督和审计监督全覆盖的措施和途径,发挥内部审计在企业风险防控管理中的作用。内审人员要提升业务素质,忠实履行职责,真抓实干,不断提高内部审计工作水平,为集团公司高质量发展贡献力量。
港发集团公司出资企业分管领导及审计部门负责人参加会议。